ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 2
2
до розпорядження начальника Чмирівської сільської військової адміністрації від 25.12.2025 р. №01-01/292
3
"Про бюджет Чмирівської сільської територіальної громади на 2026 рік"
4
РОЗПОДІЛ
5
видатків бюджету сільської територіальної громади за КТПКВКМБ на 2026 рік
6
7
1250300000
8
(код бюджету)грн
9
Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетуКод Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетуНайменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуЗагальний фондСпеціальний фондРАЗОМ
10
усьоговидатки споживанняз нихвидатки розвиткуусьогоу тому числі бюджет розвиткувидатки споживанняз нихвидатки розвитку
11
оплата праці комунальні послуги та енергоносіїоплата праці з нарахуваннямикомунальні послуги та енергоносії
12
13
123456789101112131415
14
0100Державне управління16 375 77016 375 77012 494 290206 060000000016 375 770
15
01600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах16 276 17016 276 17012 494 290206 06016 276 170
16
01800133Інша діяльність у сфері державного управління99 60099 60099 600
17
1000Освіта2 768 7002 768 7001 987 440000000002 768 700
18
10210921Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету247 680247 680103 7700247 680
19
11410990Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти2 463 2102 463 2101 883 67002 463 210
20
11420990Інші програми та заходи у сфері освіти57 81057 81057 810
21
2000Охорона здоров’я1 229 0001 229 0001 229 000
22
21110726Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги1 229 0001 229 0001 229 000
23
3000Соціальний захист та соціальне забезпечення3 468 5503 468 5501 143 600000000003 468 550
24
31211040Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах1 430 5501 430 5501 143 6001 430 550
25
31231040Заходи державної політики з питань сім'ї80 00080 00080 000
26
31401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)650 000650 0000650 000
27
32421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення1 308 0001 308 0001 308 000
28
7600Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю200 680200 6800187 5000000000200 680
29
76800490Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування13 18013 18013 180
30
76930490Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю187 500187 500187 500187 500
31
8700Резервний фонд300 000300 000
32
87100133Резервний фонд місцевого бюджету300 000300 000
33
Разом видатків (1)24 342 70024 042 70015 625 330393 560000000024 342 700
34
35
36
В.о.начальника фінансового відділу
Юлія ХАЦАНОВСЬКА
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100