| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | Código: R-DP-PDE-060 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 29/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Versión: 006 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Departamento Administrativo de Planeación | Página : 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Unidad Ejecutora: | Periodo de corte: 1 de Abril al 30 de Junio de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 2.1.SECRETARÍA DE GOBIERNO | VIGENCIA AÑO:2023 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | PLAN DE DESARROLLO | PROYECTOS | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS | EFICIENCIA LOGRO Y/O ALCANCE DE LA META | EFICACIA PRESUPUESTAL | COBERTURA | OBSERVACION | RESPONSABILIDAD | ||||||||||||||||||||
9 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
10 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | Valor de la meta del indicador de producto del proyecto a la fecha de corte | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | Semáforo Alcance de la Meta: Verde Oscuro (100%) Amarillo (50%) Rojo (25%) | Población beneficiada con la actividad | Lugar geográfico en que se desarrolla la actividad | Observaciones a la fecha del corte por actividad o total del proyecto | Responsable | |||||
11 | % avance de la meta del indicador del proyecto a la fecha de corte | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | ||||||||||||||||||||||||||
12 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Justicia y del derecho | 1, 5, 10, 11 | índice de violaciones a dd.hh | S.D. | 20% | Promoción al acceso a la justicia | Centros de Convivencia Ciudadana en operación | Centros de Convivencia Ciudadana en operación | 0 | 1 | 2020630010176 | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA | Fortalecer la operatividad y prestación del servicio a la comunidad, con la adecuación de un Centro de Convivencia Ciudadana. | Mejoramiento con adecuaciones locativas de la Casa de Justicia | 0 | 1 | 0,3 | 30,00% | #DIV/0! | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realizó la justificación de la necesidad para las adecuaciones locativas de la Casa de Justicia con todos los soportes presupuestales; se recibió CDP el 16 de marzo, documentos entregados en Secretaría de infraestructura el 17 de marzo de 2023, actualmente en esta dependencia para la estructuración de los estudios previos. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA | ||||
13 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Justicia y del derecho | 1, 5, 10, 11 | personas privadas de la libertad en condiciones dignas y de respeto de sus derechos humanos | S.D. | 20% | Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos | Apoyo penitenciario y carcelario. | Número de establecimientos penitenciarios y carcelarios apoyados. | 2 | 2 | 2020630010159 | APOYO A ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN | Apoyar los centros de reclusión y/o carcelarios del Municipio de Armenia, (incluido el centro de detención transitorio) en el marco de las competencias constitucionales y de Ley asignadas al ente territorial | Actividades realizadas para apoyar lo centros de reclusión y/o carcelarias (incluido el centro de detención transitorio). | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.1206005.159.91137 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 40.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se ha celebrado convenio interadministrativo con el INPEC SGC-007 del 28 de junio de 2023; a lafecha se está estucturando la etapa precontractual correspondiente a la justificación de necesidad, solicitud de CDP para la adquisición de los elementos solicitados por le INPEC, (televisores y lenceria) para luego adelantar el proceso a través de la plataforma de SECOP II Colombia Compra Eficiente. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
14 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.1206005.159.91119 - 210 | RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
15 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.1206005.159.91119 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
16 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.1206005.159.91137 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 60.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
17 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Salud y protección social | 3, 11 | Incremento del estandar en el bienestar animal | S.D. | 80% | Inspección, vigilancia y control | Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control: En la Relación Amigable con nuestros animales | Asistencias técnica en Inspección, Vigilancia y Control realizadas | 100% | 100% | 2020630010161 | PREVENCIÓN Y CONVIVENCIA CON NUESTROS ANIMALES | Generar condiciones para el cuidado y bienestar de los animales, evitando causarles cualquier sufrimiento innecesario y promover acciones humanas basadas en el respeto a las demás especies y propender por su desarrollo natural | Peritazgos y operativos de vigilancia y control para la protección animal realizados. | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.008.1903034.161.83590 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 100,00% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han realizado 72 Operativos de vigilancia y control para la protección animal | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
18 | Operativos de vigilancia y control, en cumplimiento del acuerdo 178 de 2020. | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.008.1903034.161.83590 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 100,00% | Se han realizado 6 operativos de vigilancia y control en los establecimientos de comercio que tienen como objeto la venta y comercialización de animales dando cumplimiento al acuerdo 178 de 2020. | |||||||||||||||||
19 | Actividades de asistencia médica, alimentaria y de aseo para diferentes especies animales que se encuentren en condición vulnerable. | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.008.1903034.161.83590 - 001 | Recursos propios | $ 65.674.000,00 | $ 48.044.000,00 | 73,16% | Se realizaron 19 asistencias médicas veterinarias, 17 jornadas de desparasitación; para un total de 15 asistencias y 4 Charlas de tenencia responsable de mascotas. Adicionalmente se realizaron 13 procesos de adopción | |||||||||||||||||
20 | 10301 - 2.3.2.02.01.002.1903034.161.23319 - 001 | Recursos propios | $ 24.326.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
21 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.1903034.161.35262 - 001 | Recursos propios | $ 8.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
22 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.1903034.161.62176 - 001 | Recursos propios | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
23 | SOCIAL Y COMUNITARIO: "Un compromiso cuyabro" | Inclusión social | 1,5,10 | víctimas que han superado la condición de vulnerabilidad | S.D. | 16% | Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas (Plan de Acción Territorial) | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas - Servicios de atención, gestión para la promoción, prevención de derechos, divulgación de temáticas de memoria histórica y gestión del riesgo en temas de problemáticas sociales desde las víctimas (consumo de SPA, embarazo adolescente, suicidio, violencia, vulneración de derechos, acompañamiento comunitario a los hogares en riesgo de desplazamiento, retornados o reubicados, asistencia técnica para la participación de orientación y comunicación a las víctimas) Gestión del Plan Integral de P y P a violaciones de derechos humanos, plan de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, plan de contingencia. | Solicitudes tramitadas (porcentaje) | 100% | 100% | 2020630010151 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA UNA ARMENIA HUMANITARIA | Implementar acciones que permitan mejorar la atención, prevención y asistencia a las personas en condición de víctimas en el Municipio de Armenia. | Actualización e implementacion de planes y coordinación de actividades de atencion y orientacion a las victimas del conflicto armado. | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 001 | Recursos Propios | $ 37.000.000,00 | $ 29.000.000,00 | 78,38% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Servicio de orientación y comunicación a las víctimas ( 2500 victimas orientadas y atendidas en servicios de ayuda humanitaria, indemnizacion, actulaizacion de datos) - divulgación de temáticas de memoria histórica ( no se han iniciado actividades en espera de contratacion) Gestión del Plan Integral de P y P a violaciones de derechos humanos plan de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado ( plan en socializado en el consejo municipal de paz y en los subcomites de justicia transcional, aprobado en tercer comite de justicia transicional 2022 vigente hasta nueva actualizacion segundo semestre de 2023), plan de contingencia( actualizado y aprobado) | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
24 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 001 | Recursos Propios | $ 37.000.000,00 | $ 29.000.000,00 | 78,38% | |||||||||||||||||||||||
25 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 001 | Recursos Propios | $ 37.000.000,00 | $ 29.000.000,00 | 78,38% | |||||||||||||||||||||||
26 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 001 | Recursos Propios | $ 37.000.000,00 | $ 29.000.000,00 | 78,38% | |||||||||||||||||||||||
27 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 001 | Recursos Propios | $ 37.000.000,00 | $ 29.000.000,00 | 78,38% | |||||||||||||||||||||||
28 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 001 | Recursos Propios | $ 39.500.000,00 | $ 29.350.000,00 | 74,30% | |||||||||||||||||||||||
29 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101023.151.91119 - 200 | EXCEDENTES FINANCIEROS | $ 13.000.000,00 | $ 5.348.000,00 | 41,14% | |||||||||||||||||||||||
30 | Punto de atención a víctimas | Punto de atención a víctimas adecuado y dotado | 0 | 1 | Punto de atención a víctimas fortalecido | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.005.4101023.151.54129 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | Se ha garantizado con el apoyo de la Alcaldia según acuerdo entre mesa municipal de víctimas, alcaldía municipal y Unidad de Víctimas; el servicio de aseo, vigilancia e Internet. | |||||||||||||
31 | Servicio de ayuda y atención humanitaria (emergencia, transporte) | Personas victimas con atención humanitaria inmediata (porcentaje) | 100% | 100% | Actividades de orientación, integración y/o atención a personas y familias que se encuentran en el hogar de paso y/o entrega de ayuda humanitaria inmediata a personas que declaran en el Ministerio publico | 0% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101025.151.93304 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 190.000.000,00 | $ 164.871.056,00 | 86,77% | Se han recibido77 declaraciones y han sido atendidas mediante componentes de alojamiento, alimentación, utencilios de cocina, utencilios de aseo . Total personas atendidas en los 77 nucleos 213 personas | |||||||||||||
32 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101025.151.93304 - 210 | RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS | $ 2.706.500,00 | $ 2.706.500,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
33 | Servicio de ayuda y atención humanitaria (emergencia, transporte) | Personas victimas con atención humanitaria inmediata (porcentaje) | 100% | 100% | Servicio de transporte para las personas en condición de víctimas. | 0% | 100% | 100% | 100,00% | $ - | $ 0,00 | #DIV/0! | Se atendió una(1) solcitud de transporte por amenazas y se entregó mediante resolución para su respectivo traslado a la ciudad elegida por el declarante por valor de :$ 200,000=, destino MOMPOX BOLIVAR | |||||||||||||||
34 | Servicios de caracterización a victimas | Núcleos familiares caracterizados | 0,1 | 0,3 | Caracterización de núcleos población víctima que se encuentra ubicada en la ciudad de Armenia | 800 | 1000 | 278 | 27,80% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101046.151.91119 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 12.000.000,00 | $ 11.956.000,00 | 99,63% | Se realiza proceso de caracterización continuo, en punto de atención a víctimas y en oficina de atención: 278 hogares con 766 personas caracterizadas. | |||||||||||||
35 | Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas | Mesas de participación en funcionamiento | 1 | 1 | Eventos de participación realizadas | 12 | 25 | 18 | 72,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101038.151.91199 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 20.000.000,00 | $ 4.783.000,00 | 23,92% | Se realizaron seis (6) comités ejecutivos y seis (6) plenarias ordinarias de mesa, dos ( 2) extraordinarias de mesa, lo mismo que tres (3) comités de ética y la asistencia a un ( 1 )comité de justicia transcional | |||||||||||||
36 | Actividades de inclusión social y paz | 0 | 200 | 0 | 0,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101031.151.91119 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 10.000.000,00 | $ 10.000.000,00 | 100,00% | A la fecha del presente informe no se han realizado actividades de inclusión social y paz, dado que se está a la espera de contratación. | |||||||||||||||||
37 | Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado | Victimas con acompañamiento diferencial en el marco del proceso de reparación integral individual | Sin LB | 200 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4101031.151.91199 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 10.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||
38 | Servicios de divulgación de tematicas de memoria histórica | Eventos realizados | Sin LB | 4 | Conmemoración de las fechas especiales de la población víctima del conflicto armado | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.006.4101068.151.63391 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | A la fecha del presente informe no se han conmemorado fechas especiales de la población víctima del conflicto armado, dado que se está a la espera de contratación. | |||||||||||||
39 | 1, 3, 5, 10, 11, 16, 17 | índice de pobreza multidimensional (IPM) | S.D. | 20% | Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - Victimas | Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento - Victimas | Proyectos productivos formulados para población victimas del desplazamiento forzado | Sin LB | 4 | Apoyo a la gestión de proyectos productivos para la población víctima | 0 | 3 | 2 | 66,67% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4103005.151.91137 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 34.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | Se entregaron 2 proyectos productivos de forma individual: apoyando un (1) proyecto de comidas rápidas y uno (1) de bebidas (malteadas-jugos). | ||||||||
40 | INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 1, 11 , 13 | tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes | S.D. | 20% | Prevención y atención de desastres y emergencias. | Fortalecimiento Institucional de la Gestión del Riesgo de Desastres - | Porcentaje de mejoramiento y dotación de la sala de crisis | 0 | 100% | 2020630010172 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | Fortalecer la Operatividad de la Actividad de Gestión del Riesgo de Desastres, para Acompañar y atender la población afectada por emergencias y desastres, Identificando escenarios de riesgo y Fomentado una cultura de la prevención, mitigación y reacción ante los mismos. | Fortalecimiento de la red de comunicaciones de emergencias. | 0 | 100% | 10% | 10,00% | 10301 - 2.3.2.02.01.004.4503016.172.47311 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | A la fecha del presente informe, se tiene proyectada la justificación de la necesidad y la parte técnica, a la espera de asignación a funcionario para dar inicio a la etapa precontractual. Adicionalmente se viene trabajando en un proyecto entre la OMGERD y UNDEGER para El fortalecimiento de la Sala de Crisis y Operatividad de la sala de comunicaciones; el cual sera presentado a MIYAMOTO y a USAID. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
41 | Fortalecimiento de la Sala de Crisis para la atención y respuesta a emergencias presentadas. | 0 | 100% | 10% | 10,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.008.4503016.172.84210 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | A la fecha del presente informe, se tiene proyectada la justificación de la necesidad y la parte técnica, a la espera de asignación a funcionario para dar inicio a la etapa precontractual. Adicionalmente se viene trabajando en un proyecto entre la OMGERD y UNDEGER para El fortalecimiento de la Sala de Crisis y Operatividad de la sala de comunicaciones; el cual sera presentado a MIYAMOTO y a USAID. | |||||||||||||||||
42 | 10301 - 2.3.2.02.02.008.4503016.172.84222 - 581 | REC BCE SGP PROPOSITO GENERAL | $ 3.733.690,00 | $ 3.733.690,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
43 | Servicios de implementación del plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias | Plan de gestión del riesgo de desastres y estrategia para la respuesta a emergencias implementados | 0 | 100% | Socialización de la actualización de la EMRE a la comunidad en general. | 100 | 100% | 50% | 50,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.008.4503001.172.85954 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 206.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | Se realizó la socialización de la EMRE, en la Universidad Alexander Von Humbold, Secretaría de Salud IPS y en la Universidad La Gran Colombia. Y el contrato para la elaboración de la segunda fase del Plan de gestión del riesgo de desastres, ya se cuenta con soportes presupuestales y estudios del mercado y se esta elaborando la justificación de la necesidad. A la fecha del presente informe se está construyendo el análisis del mercado, para luego radicarlo y que se pueda adelantar el correspondiente concurso de meritos. | |||||||||||||
44 | Gestiones adelantadas para el Fortalecimiento del Fondo Municipal de la Gestión del Riesgo de Desastres | 0 | 2 | 2 | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503016.172.91290 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 213.000.000,00 | $ 20.000.000,00 | 9,39% | A la fecha del presente informe se pudo obtener como asignacion inicial para el fondo un presupuesto de $ 200 millones y luego adicional a este presupuesto se logra una adición por recursos del balance de $ 317.457.667. | |||||||||||||||||
45 | Proyectos presentados para fortalecer el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | 0 | 1 | Elaboración del Proyecto de Acuerdo para fortalecer el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503016.172.91290 - 210 | RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS | $ 317.457.667,00 | $ 49.000.000,00 | 15,44% | Se tiene elaborado el Proyecto de Acuerdo para fortalecer el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. | ||||||||||||||
46 | Servicio de atención a emergencias y desastres | Emergencias y desastres atendidas | 100% | 100% | Emergencias y desastres atendidas y acompañadas que ocurran en el Municipio de Armenia | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503004.172.91290 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 60.000.000,00 | $ 59.473.000,00 | 99,12% | Se han atendido 5 emergencias por afectación vendabal, por incendio estructural y colapso de puente, resultando afectadas 59 familias (150 adultos y 45 niños) | |||||||||||||
47 | Servicio de educación informal | Personas capacitadas | 22.600 | 25.000 | Personas orientadas en temas de prevención del riesgo de desastres, en la comunidad en general. | 6250 | 6250 | 4215 | 67,44% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503002.172.91290 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 40.000.000,00 | $ 40.000.000,00 | 100,00% | Se han realizado 34 capacitaciones en las Instituciones Educativas Rufino Centro, Los Quindos, Camilo Torres, Roxana Londoño, Ciudadela Cuyabra, Policarpa Salavarrieta; a la Comunidad del Barrio Buenos Aires Bajo; a la Fundación FUDESOPAC sol y vida; capacitación virtual a padres de familia; en la Universidad del Quindío y en la sede de Bomberos Coliseo del Cafe a comunidad en general. En temas de primeros auxilios y el control y manejo de incendios; sobre los 4 factores de riesgo y capacitación del volcán cerro machín. Para un total de 4.215 personas capacitadas. | |||||||||||||
48 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503002.172.91290 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 164.000.000,00 | $ 98.480.000,00 | 60,05% | |||||||||||||||||||||||
49 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503002.172.91290 - 210 | RECURSOS DEL BALANCE PROPIOS | $ 22.000.000,00 | $ 22.000.000,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
50 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4503002.172.91290 - 200 | EXCEDENTES FINANCIEROS | $ 10.000.000,00 | $ 9.888.000,00 | 98,88% | |||||||||||||||||||||||
51 | Reducción del Riesgo de Desastres - | Creación y dotación de brigadas barriales de emergencia. | 0 | 10 | Creación y dotación de brigadas barriales de emergencia. | 0 | 5 | 0 | 0,00% | 10301 - 2.3.2.02.01.003.4503016.172.32128 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 1.953.175,00 | $ 0,00 | 0,00% | A la fecha del presente informe no se han creado brigadas barriales de emergencia; toda vez que el personal se ha concentrado en el tema del Volcán Cerro Machin. | |||||||||||||
52 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.4503016.172.38999 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 20.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 1, 11 , 13 | tasa de bomberos por habitante | 21 | 41 | Fortalecimiento institucional y operativo de los Bomberos | Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos | Cuerpos de bomberos con equipos especializados para la atención de emergencias | 1 | 1 | 2020630010160 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD BOMBERIL | Garantizar la prestación del servicio público esencial de Bomberos, para la Gestión integral del Riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos | Estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos Armenia fortalecidas | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 10301 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.36111 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 30.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | A la fecha del presente informe, de los proyectos de compra y adquisición de bienes para fortalecer el Cuerpo Oficial de Bomberos, se encuentran estructurando la justificación de la necesidad, a la espera de cotizaciones y ajustes de presupuestos. De 8 procesos, 3 se encuentran publicados. 1. Contrato de obra pública para realizar reparaciones y/o adecuaciones en la infraestructura física de las estaciones de bomberos. 2. Compra de un vehículos, para fortalecer la capacidad operativa del cuerpo oficial de bomberos. y 3. Mantenimiento preventivo y correctivo vehículos COBA. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
55 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.36111 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 80.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
56 | 10301 - 2.3.2.02.01.004.3708013.160.47323 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 120.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
57 | 10301 - 2.3.2.02.01.004.3708013.160.47223 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 290.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
58 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.32128 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 3.000.000,17 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
59 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.35130 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
60 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.38999 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.675.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
61 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.3708013.160.38999 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.380.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
62 | 10301 - 2.3.2.02.01.004.3708013.160.49119 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 750.372.041,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
63 | 10301 - 2.3.2.02.01.004.3708013.160.44430 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 260.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
64 | 10301 - 2.3.2.02.01.004.3708013.160.49119 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 2.769.627.959,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
65 | 10301 - 2.3.2.02.01.004.3708013.160.43923 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 5.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
66 | 10301 - 2.3.2.02.02.006.3708013.160.62530 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 300.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
67 | 10301 - 2.3.2.02.02.008.3708014.160.87156 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 120.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
68 | 10301 - 2.3.2.02.02.008.3708013.160.87141 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 150.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
69 | 10301 - 2.3.2.02.02.005.3708013.160.54129 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.250.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
70 | 10301 - 2.3.2.02.02.005.3708013.160.54129 - 509 | REC BCE SOBRETASA BOMBERIL | $ 150.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
71 | Servicio de asistencia técnica y administrativa de los cuerpos de bomberos | Número de cuerpos de bomberos asistidos técnica y administrativamente. | 1 | 1 | Servicio de asistencia técnica y administrativa de los cuerpos de bomberos | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 10301 - 2.3.1.01.01.001.01.3708014.160.82223 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.371.104.840,00 | $ 468.051.500,00 | 34,14% | Se ha garantizado la contratación del personal de las tres estaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos, con 113 contratos realizados; para poder prestar un adecuado servicio a la comunidad. Adicionalmente se ha logrado la adición de presupuesto para ingreso de personal como funcionarios publicos al COBA. | |||||||||||||
72 | 10301 - 2.3.1.01.01.001.06.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 12.984.044,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
73 | 10301 - 2.3.1.01.01.001.07.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 8.831.252,50 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
74 | 10301 - 2.3.1.01.01.001.08.01.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 28.177.178,50 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
75 | 10301 - 2.3.1.01.01.001.08.02.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 13.525.045,70 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
76 | 10301 - 2.3.1.01.02.002.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 28.173.571,80 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
77 | 10301 - 2.3.1.01.02.003.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 31.361.763,14 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
78 | 10301 - 2.3.1.01.02.006.3708014.160.91121 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 9.943.613,50 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
79 | 10301 - 2.3.1.01.02.007.3708014.160.91121 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.657.268,90 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
80 | 10301 - 2.3.1.01.02.008.3708014.160.91121 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.657.268,90 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
81 | 10301 - 2.3.1.01.02.009.3708014.160.91121 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 3.314.537,80 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
82 | 10301 - 2.3.1.01.03.001.01.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 19.836.733,60 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
83 | 10301 - 2.3.1.01.03.001.03.3708014.160 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 20.185.720,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
84 | 10301 - 2.3.1.01.02.001.3708014.160.91320 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 372.919.832,95 | $ 209.878.975,00 | 56,28% | |||||||||||||||||||||||
85 | 10301 - 2.3.1.01.02.005.3708014.160.71332 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 103.069.183,51 | $ 23.687.900,00 | 22,98% | |||||||||||||||||||||||
86 | 10301 - 2.3.1.01.02.004.3708014.160.91123 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 68.258.151,40 | $ 28.166.910,00 | 41,27% | |||||||||||||||||||||||
87 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.3708014.160.91260 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 863.335.751,00 | $ 474.973.333,00 | 55,02% | |||||||||||||||||||||||
88 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.3708014.160.91260 - 509 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 1.333.094.822,89 | $ 614.500.000,00 | 46,10% | |||||||||||||||||||||||
89 | Servicio de educación informal teórico-practico en atención de emergencias bomberiles. | Capacitaciones realizadas | 140 | 140 | Jornadas de prevención y atención de incendios y conexos a la comunidad. | 35 | 35 | 13 | 37,14% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.3708014.160.91260 - 005 | SOBRETASA BOMBERIL | $ 40.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | Se realizaron 13 jornadas de capacitación a la comunidad en: primeros auxilios y la importancia de las brigadas. Con una poblacion de 201 personas capacitadas | |||||||||||||
90 | INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 1, 5, 10, 11, 16 | índice de convivencia ciudadana | S.D. | 20% | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Servicio de promoción de convivencia en el adecuado uso del espacio público con la venta informal. | Número de planes de recuperación y organización del Espacio Público con la venta informal. | 0 | 4 | 2020630010150 | CULTURIZANDO LA VENTA INFORMAL EN EL ESPACIO PÚBLICO | Contribuir a la organización del espacio público en el Municipio de Armenia, especialmente en la zona centro de la ciudad, generando cultura ciudadana y nuevos hábitos de compra | Planes, Campañas y/o Actividades pedagógicas de prevención de comportamientos contrarios a la convivencia, realizadas con la comunidad. | 100% | 100% | 100% | 100,00% | 10301 - 2.3.2.02.01.003.4502001.150.32128 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 1.500.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se han realizado 10.067 Remociones de bienes que obstaculizan el espacio público; 10.593 Actividades de Disuasión; además se realiza campaña pedagógica en el sector centro, denominada “SI TE COMPROMETES, SI SE PUEDE”; intervenciones a lugares mas frecuentes para invasiones y verificación de licencias de los módulos y puntos que otorgó la secretaría de Gobierno. Atención a procesos de vigilancia, control e inspección a establecimientos de comercio (chatarrerías) y parqueaderos, de los cuales se han cerrado y sellado 7, por auspiciar la ocupación del espacio público. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
91 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.4502001.150.35130 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 2.500.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
92 | 10301 - 2.3.2.02.02.008.4502001.150.84210 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 5.000.000,00 | $ 5.000.000,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
93 | 10301 - 2.3.2.02.02.008.4502001.150.85951 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 1.000.000,00 | $ 1.000.000,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
94 | 10301 - 2.3.2.02.01.003.4502001.150.32690 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 1.000.000,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
95 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4502001.150.91119 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 50.000.000,00 | $ 8.535.000,00 | 17,07% | |||||||||||||||||||||||
96 | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4502001.150.91290 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 59.000.000,00 | $ 59.000.000,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
97 | 10301 - 2.3.2.02.02.008.4502001.150.82120 - 034 | SGP PROPOSITO GENERAL | $ 35.000.000,00 | $ 35.000.000,00 | 100,00% | |||||||||||||||||||||||
98 | INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 1, 5, 10, 11, 16 | índice de convivencia ciudadana | S.D. | 20% | Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana | Fortalecimiento y Operación de las Comisarías de Familia | Número mínimo de eventos de comisarías realizados (Comisarías en Casa). | 160 | 160 | 2020630010158 | FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA | Fortalecer el funcionamiento y gestión de las comisarías de familia | Visitas realizadas para la promoción y atención de servicios prestados por las Comisarías de Familia. | 40 | 40 | 18 | 45,00% | 10301 - 2.3.2.02.02.009.4501013.158.93500 - 001 | RECURSOS PROPIOS | $ 35.453.175,00 | $ 27.431.000,00 | 77,37% | POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA | MUNICIPIO DE ARMENIA | Se realizaron 18 Eventos de Comisarias en Casa en diferentes barrios de la ciudad de Armenia. | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA |
99 | 10301 - 2.3.1.01.01.001.01.4501013.158 - 002 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | $ 258.461.565,00 | $ 0,00 | 0,00% | |||||||||||||||||||||||
100 | 10301 - 2.3.1.01.01.001.06.4501013.158 - 002 | ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR | $ - | $ 0,00 | #DIV/0! | |||||||||||||||||||||||