ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจภูธรโพหัก
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
5
แนวทางการแก้ไข
6
1โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
7
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
- ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 566,400.00 251,000.00 44.31ไม่มี
9
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 103,200.00 32,480.00 31.47ไม่มี
10
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 14,500.00 7,300.00 50.34ไม่มี
11
- ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย 32,200.00 16,100.00 50.00ไม่มี
12
- วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 4,600.00 2,300.00 50.00ไม่มี
13
- ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย 915,700.00 585,000.00 63.89ไม่มี
14
- วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 4,000.00 2,000.00 50.00ไม่มี
15
- วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย 16,900.00 3,225.00 19.08ไม่มี
16
- ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 10,400.00 2,100.00 20.19ไม่มี
17
- ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 100.00 - 0.00ไม่มี
18
- ค่าตอบแทนนักจิตเป็นไปตามเป้าหมาย 2,200.00 - 0.00ไม่มี
19
- ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย 13,200.00 3,600.00 27.27ไม่มี
20
- ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 600.00 - 0.00ไม่มี
21
รวมตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,684,000.00
22
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 41,400.00 41,400.00 100.00ไม่มี
23
(ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต)
24
รวม 1,725,400.00
25
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
26
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
27
- ค่าวัสดุงานสอบสวนเป็นไปตามเป้าหมาย 16,900.00 8,500.00 50.30ไม่มี
28
- ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปราม/งานสืบสวนเป็นไปตามเป้าหมาย 34,600.00 17,300.00 50ไม่มี
29
30
3โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
31
กิจกรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
32
- ค่าใช้จ่ายภารกิจงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ (โอนครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2)เป็นไปตามเป้าหมาย 53,400.00 53,400.00 100.00ไม่มี
33
34
4โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด
35
กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
36
- ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดน
เป็นไปตามเป้าหมาย 10,600.00 - 0ไม่มี
37
และพื้นที่พักคอย Heart Land
38
- ค่าใช้จ่ายโครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและ
เป็นไปตามเป้าหมาย 5,200.00 - 0ไม่มี
39
กลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
40
- ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป็นไปตามเป้าหมาย 10,000.00 10,000.00 100ไม่มี
41
- ค่าสาธารณูปโภคสำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ และค่าสาธารณูปโภค
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - - 0ไม่มี
42
ด่านตรวจฯ มีกล้อง License Plate
43
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย - - 0ไม่มี
44
มีกล้อง License Plate
45
46
5โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
47
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
48
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
49
- ค่าใช้จ่ายการประชุมเป็นไปตามเป้าหมาย 2,140.00 - 0ไม่มี
50
- ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 23,400.00 23,400.00 100ไม่มี
51
- ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามเป้าหมาย 46,800.00 - 0ไม่มี
52
แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
53
54
รวม 1,928,440.00 1,059,105.00 54.92
55
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.68
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100