Prestando Contas
FESTA JUNINA -04/06/2010(Sexta-Feira) E 05/06/2010(sábado)
RECEITAS | DESPESAS |
04/06/2010 e 05/06/2010 Vendidas 240 un. Tapiocas por R$ 3,00 # R$ 720,00 # -(p/ EE. Daury Riva) | 04/06/2010 e 05/06/2010-Pago R$ 37,00 - SUPERMERCADO SÃO JOSÉ –(Aquisição de mercadorias) |
R$ 720,00 # | R$ 37,00 # |
Comissão de 20% da Venda de Churros & Crepes. R$ 178,00 # -(p/ EE. Daury Riva) | 07/06/2010-Pago R$ 15,00# -DISCOVERY - (Aquisição 01 un. Capa para Máquina Digital). |
R$ 178,00 # | R$ 15,00 # |
Venda do Polvilho. R$ 18,00 # -(p/ EE. Daury Riva) | 07/06/2010-Pago R$ 34,00 # -CASA DAS EMBALAGENS-(Aquisição Embalagens, Pratos, Guardanapos, Saquinhos Tapioca,) |
R$ 18,00 # | R$ 34,00 # |
2º LUGAR DO CONCURSO DE QUADRILHAS. R$ 150,00 # -(p/ EE. Daury Riva) | 07/06/2010-Pago R$ 3,00 # -DIMACO MAT. CONSTRUÇÃO –(Aquisição 01 Tomada Pino Macho ). |
R$ 150,00 # | R$ 3,00 # |
07/06/2010-Pago R$ 12,00 # -MB INFORMATICA- (Aquisição 01 un. Cabo USB). |
R$ 12,00 # | |
08/06/2010-Pago R$ 4, 35 # -AGROVALE–(Aquisição 01 Tomada Pino 03 saidas ). | |
R$ 4,35 # | |
09/06/2010-Pago R$ 22,80# -JOSIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO- (Aquisição de 03 un. Caixa Descarga, 01 Um. Torneira para lavatório PVC) |
R$ 22.80 # | |
09/06/2010-Pago R$ 160,00 - SUPERMERCADO BELA VISTA –(Aquisição de mercadorias) | |
R$ 160.00 # | |
09/06/2010- Pago R$ 90,00 Compra do Polvilho.( Aquisição de 30 Kilos ). | |
R$ 90.00 # | |
R$ 37,00 # R$ 15,00 # R$ 34,00 # R$ 3,00 # R$ 12,00 # R$ 4, 35 # R$ 22,80 # R$ 160,00 # R$ 90,00 # R$ 378,15# | |
Receitas-R$ 1.066,00# | Despesas Gerais- R$ 378,15# SALDO POSITIVO- R$ 687,85 # |
Juara, MT- 10/06/2010.A Direção.